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2021年部门预算信息公开目录

来源:丛台区纪委监委 发布时间:2021-08-15 16:18:42 阅读量:3233

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、预算绩效信息

四、政府采购预算情况

五、国有资产信息

六、名词解释

七、其他需要说明的事项

  部门预算


部门预算收支总表

222纪委监察委

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

项  目

预算数

项  目

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

1230.05

一、一般公共服务支出

1086.75

2

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


5

五、事业收入


五、教育支出


6

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


7

七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出


8

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

83.53

9

九、其他收入


九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出


11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出


13



十三、农林水支出


14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出


20



二十、住房保障支出

59.77

21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出


24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31

本年收入合计

1230.05

本年支出合计

1230.05

32

上年结转结余


年终结转结余


33

收入总计

1230.05

支出总计

1230.05


部门预算收入总表

222纪委监察委

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目  编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

1230.05

1230.05

1230.05








2

201

一般公共服务支出

1086.75

1086.75

1086.75








3

20111

纪检监察事务

1086.75

1086.75

1086.75








4

2011101

行政运行

626.56

626.56

626.56








5

2011102

一般行政管理事务

385.00

385.00

385.00








6

2011150

事业运行

75.19

75.19

75.19








7

208

社会保障和就业支出

83.53

83.53

83.53








8

20805

行政事业单位养老支出

83.53

83.53

83.53








9

2080501

行政单位离退休

5.57

5.57

5.57








10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.96

77.96

77.96








11

221

住房保障支出

59.77

59.77

59.77








12

22102

住房改革支出

59.77

59.77

59.77








13

2210201

住房公积金

59.77

59.77

59.77









部门预算支出总表

222纪委监察委

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目  编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

1230.05

845.05

385.00




2

201

一般公共服务支出

1086.75

701.75

385.00




3

20111

纪检监察事务

1086.75

701.75

385.00




4

2011101

行政运行

626.56

626.56





5

2011102

一般行政管理事务

385.00


385.00




6

2011150

事业运行

75.19

75.19





7

208

社会保障和就业支出

83.53

83.53





8

20805

行政事业单位养老支出

83.53

83.53





9

2080501

行政单位离退休

5.57

5.57





10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.96

77.96





11

221

住房保障支出

59.77

59.77





12

22102

住房改革支出

59.77

59.77





13

2210201

住房公积金

59.77

59.77






部门预算财政拨款收支总表

222纪委监察委

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

项  目

金额

项  目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

1230.05

一、一般公共服务支出

1086.75

1086.75



2

二、政府性基金预算拨款


二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出





5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出





8



八、社会保障和就业支出

83.53

83.53



9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出





11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出





13



十三、农林水支出





14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出





20



二十、住房保障支出

59.77

59.77



21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出





24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31

本年收入合计

1230.05

本年支出合计

1230.05

1230.05



32

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





33

一、一般公共预算拨款







34

二、政府性基金预算拨款







35

三、国有资本经营预算拨款







36

收入总计

1230.05

支出总计

1230.05

1230.05




部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222纪委监察委

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

1230.05

845.05

385.00

2

201

一般公共服务支出

1086.75

701.75

385.00

3

20111

纪检监察事务

1086.75

701.75

385.00

4

2011101

行政运行

626.56

626.56


5

2011102

一般行政管理事务

385.00


385.00

6

2011150

事业运行

75.19

75.19


7

208

社会保障和就业支出

83.53

83.53


8

20805

行政事业单位养老支出

83.53

83.53


9

2080501

行政单位离退休

5.57

5.57


10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.96

77.96


11

221

住房保障支出

59.77

59.77


12

22102

住房改革支出

59.77

59.77


13

2210201

住房公积金

59.77

59.77



部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222纪委监察委

预算年度:2021

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

845.05

753.45

91.60

2

301

工资福利支出

656.75

656.75


3

30101

基本工资

230.06

230.06


4

30102

津贴补贴

240.93

240.93


5

30103

奖金

16.94

16.94


6

30107

绩效工资

28.23

28.23


7

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.96

77.96


8

30112

其他社会保障缴费

2.86

2.86


9

30113

住房公积金

59.77

59.77


10

302

商品和服务支出

91.60


91.60

11

30201

办公费

11.30


11.30

12

30207

邮电费

23.12


23.12

13

30213

维修(护)费

1.50


1.50

14

30217

公务接待费

5.00


5.00

15

30228

工会经费

5.00


5.00

16

30231

公务用车运行维护费

11.00


11.00

17

30239

其他交通费用

34.68


34.68

18

303

对个人和家庭的补助

96.70

96.70


19

30302

退休费

5.57

5.57


20

30309

奖励金

91.13

91.13



部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222纪委监察委

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222纪委监察委

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


部门预算财政拨款“三公”经费支出表

222纪委监察委

预算年度:2021

单位:万元

序号

项  目

资 金 性 质

合计

一般公共预算       财政拨款

政府性基金         预算拨款

国有资本经营       预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

16.00

16.00



2

一、因公出国(境)费





3

二、公务用车购置及运维费

11.00

11.00



4

    其中:公务用车购置费





5

          公务用车运行维护费

11.00

11.00



6

三、公务接待费

5.00

5.00




纪委监察委2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将纪委监察委2021年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

纪委:

(1)主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议执行情况;负责贯彻中央和省、市、区委关于加强党风廉洁建设的决定;

(2)主管行政监察工作。负责贯彻落实国务院、省、市、区政府关于行政监察工作决定;监督检查区政府各部门及其工作人员和乡镇(街道)人民政府、街道办事处及其负责人执行有关政策、法律、法规及其他决议决定情况;

(3)负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导,组织协调惩治和预防腐败体系建设,推进廉政风险防范管理,参与政务公开和政府信息公开工作;

(4)受理对个人或单位违纪行为的检举、控告;接受党员申诉;

(5)负责检查并处理区委和区级国家机关各部门以及各乡镇党的组织和区委管理的党员领导干部违反党章及党内法规案件,对重大案件必要时可下查一级,决定或取消对这些案件中党员的处分;

(6)负责检查和处理区政府各部门及其工作人员,各乡镇人民政府、街道办事处及其领导人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪行为,并根据所犯错误情节轻重作出相应行政处分;受理监察对象不服政纪处分的申诉;

(7)变更或撤销乡镇(街道)纪检组织不适当的决定或规定;

(8)负责反腐倡廉建设工作理论及有关问题的调查研究,拟定反腐倡廉政策和规章制度;

(9)加强反腐倡廉宣传教育和监督检查,促进党员领导干部廉政勤政;

(10)负责全区领导干部廉洁自律工作的督促、检查、协调、指导、情况综合和信息反馈工作;

(11)负责对全区纠正行业不正之风工作的组织、指导、协调、检查、情况综合和信息反馈;

(12)会同各单位及各乡镇(街道)党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,考察、考核区直各单位和乡镇(街道)纪检组织领导班子和领导干部人选;抓好纪检监察干部队伍思想、组织、业务建设工作;

(13)承办上级纪检监察机关和区委、区政府授权和交办的其他工作。

监察委:

丛台区监察委员会依法行使监察权,主要职能是维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

丛台区监察委员会的职责是监督、调查、处置。一是监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。二是调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置:对违法的公职人员依法进行问责,对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉,对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

 

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

丛台区纪委监察委本级

行政

副处(县)级

财政拨款

丛台区纪委监察委机关

事业


其他

丛台区纪委监察委事业

事业

副科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。纪委监察委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

2021年,我们将紧紧围绕推动新时代纪检监察工作高质量发展总体工作目标,重点围绕一个“变”字,高标定位、细化思路。即:突出干部党性教育,“变强”纪检监察队伍。坚持以开展“明纪定规”党性教育为抓手,健全制度、立好规矩,改进作风、提升素质,增强斗争精神、苦练斗争本领。突出监督方式创新,“变好”政治生态。坚持以开展“双联双网”试点工作为抓手,通过“责联、事联”,实化上对下督促指导,确保监督指令上下贯通、工作部署落地落实;通过“乡街一张网、村区一张网”,合理划分乡村两级协作网格,确保监督力量集中凝聚、工作范围横向联网,有效破解基层“两个责任”压力不足、监督执纪能力不强等问题,进而实现全区政治生态向善向好。突出依规依纪依法,“变亮”执纪成效。聚焦审查调查短板弱项,在党纪法规及相关政策允许范围内,加强与公检法及相关单位的沟通对接,致力引进现代化办案装备,强化工作保障。同时,大胆摆脱传统办案经验束缚,灵活运用12种审查调查措施,在突破大要案、形成强震慑方面展现出新形象、新成效。

 

(二)分项绩效目标

教育预防党风廉政建设

绩效目标:组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;深入开展党纪条规教育,将《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《监察法》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《监察机关监督执法工作规定》纳入基层宣讲和党员干部培训计划。

绩效指标:开展廉洁从政主题学习活动,力争宣传教育率达100%,区纪委监察委业务学习培训达到4次。

办案问责

绩效目标:受理信访和举报工作,信访受理率达到100%;负责案件审查工作,对有关对象违反党纪政纪和违法违纪行为进行处理,案件查办率达到达到100%;审理区纪委监察委调查组移交所有案件,做好案件审理工作,案件审结率达到100%。

绩效指标:信访受理率达到100%,案件查办率达到达到100%,案件审结率达到100%。

监督检查

绩效目标:对各单位各部门党风廉政责任制落实情况进行日常监督、检查,有效开展党风廉政建设和反腐败工作,贯彻落实区委有关部署,开展常态化全覆盖监督检查有关工作,重点防范“四风”各种不正之风蔓延和违纪案件的发生。

绩效指标:工作覆盖率达到100%。

综合事务管理

绩效目标:负责机关内部综合协调和疫情防控;维护机关正常运行,发放在职人员经费,支付我委机关的日常公用经费,维护工作运行进行的政府采购及固定资产购置;维护谈话室、信访接待室、会议室、值班室等设施,为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

绩效指标:服务好评率达到100%。

 

(三)工作保障措施

高度重视。建立主要领导牵头主管领导负责,职能人员执行的工作机制,将主要任务细化分解,落实到人。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续,尽快启动项目,及时支付资金,6月底前细化现代编预算、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

规范财务管理。完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记,使用和报废处置管理,做到支出合理,做到支出合理,物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策,对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。

重点工作。强化对各种绩效目标活动等重要工作的量化考核,提高分析研判能力,创新工作方式,坚持以问责为导向,切实找准薄弱环节,形成争先创优的良好氛围。

 

第二部分  预算项目绩效目标

 

1、查办案件经费绩效目标表

绩效目标

1.涉密

2.涉密

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

涉密

涉密

涉密

涉密

质量指标

涉密

涉密

涉密

涉密

时效指标

涉密

涉密

涉密

涉密

成本指标

涉密

涉密

涉密

涉密

效益指标

经济效益指标

涉密

涉密

涉密

涉密

社会效益指标

涉密

涉密

涉密

涉密

满意度指标

服务对象满意度指标

涉密

涉密

涉密

涉密

 

2、办案专项经费绩效目标表

绩效目标

1.涉密

2.涉密

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

涉密

涉密

涉密

涉密

质量指标

涉密

涉密

涉密

涉密

时效指标

涉密

涉密

涉密

涉密

成本指标

涉密

涉密

涉密

涉密

效益指标

经济效益指标

涉密

涉密

涉密

涉密

社会效益指标

涉密

涉密

涉密

涉密

满意度指标

服务对象满意度指标

涉密

涉密

涉密

涉密

 

3、涉密内网专用经费绩效目标表

绩效目标

1.涉密

2.涉密

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

涉密

涉密

涉密

涉密

质量指标

涉密

涉密

涉密

涉密

时效指标

涉密

涉密

涉密

涉密

成本指标

涉密

涉密

涉密

涉密

效益指标

经济效益指标

涉密

涉密

涉密

涉密

社会效益指标

涉密

涉密

涉密

涉密

满意度指标

服务对象满意度指标

涉密

涉密

涉密

涉密

 

4、文件印制汇编经费绩效目标表

绩效目标

1.相关政策法规、文件的及时发放,保障纪检人员工作水平提高。

2.警示教育片宣传与制作,有利于营造风清气正的政治生态环境。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

印刷文件数量

加强政策宣传,普及廉政相关法规制度所需宣传品的数量。

≥600份

相关文件或工作职责

质量指标

保障工作完成质量

保障工作达到的单位要求

达到工作要求标准

相关文件或工作职责

时效指标

保障工作及时完成

保障工作按照业务要求时间节点完成

按时完成

相关文件或工作职责

成本指标

预算控制数

保障经费不超出预算数

≤10万

相关文件或工作职责

效益指标

经济效益指标

经济效益增长

工作正常开展,促进经济增长提高

≥90%

历史数据结合实际

社会效益指标

社会影响增强

工作正常开展,社会影响增强

≥90%

历史数据结合实际

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意程度

受益对象满意程度

≥90%

服务对象反馈

 

5、会议室改造经费绩效目标表

绩效目标

1.会议室改造维修费及专用设备经费及时发放,保障会议室及时投入使用。

2.会议室更换旧的设备,有利于工作的高效、顺利开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

综合管理工作保障率

保障单位综合管理工作

≥90%

相关文件或工作职责

质量指标

保障工作完成质量

保障工作达到单位要求

达到工作要求标准

相关文件或工作职责

时效指标

保障工作及时完成

保障工作按照业务要求时间节点完成

按时完成

相关文件或工作职责

成本指标

预算控制数

保障经费不超出预算数

≤20万

相关文件或工作职责

效益指标

经济效益指标

经济效益增长

工作正常开展,促进经济增长提高

≥90%

相关文件或工作职责

社会效益指标

社会影响增强

工作正常开展,社会影响增强

≥90%

相关文件或工作职责

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意程度

受益对象满意程度

≥90%

服务对象反馈

 

6、查办案件经费绩效目标表

绩效目标

1.涉密

2.涉密

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

涉密

涉密

涉密

涉密

质量指标

涉密

涉密

涉密

涉密

时效指标

涉密

涉密

涉密

涉密

成本指标

涉密

涉密

涉密

涉密

效益指标

经济效益指标

涉密

涉密

涉密

涉密

社会效益指标

涉密

涉密

涉密

涉密

满意度指标

服务对象满意度指标

涉密

涉密

涉密

涉密

 

7、宣传警示教育绩效目标表

绩效目标

1.相关政策法规、文件的及时发放,保障纪检人员工作水平提高。

2.警示教育片宣传与制作,有利于营造风清气正的政治生态环境。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

全区纪检人员相关业务培训次数

反映为提高全区纪检人员业务能力进行的培训次数

≥3次

相关文件或工作职责

质量指标

保障工作完成质量

保障工作达到单位要求

达到工作要求标准

相关文件或工作职责

时效指标

保障工作及时完成

保障工作按照业务要求时间节点完成

按时完成

相关文件或工作职责

成本指标

预算控制数

保障经费不超出预算数

≤60万

相关文件或工作职责

效益指标

经济效益指标

经济效益增长

工作正常开展,促进经济增长提高

≥90%

历史数据结合实际

社会效益指标

社会影响增强

工作正常开展,社会影响增强

≥90%

历史数据结合实际

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意程度

受益对象满意程度

≥90%

服务对象反馈

 

四、政府采购预算情况

2021年,纪委监察委安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

222纪委监察委

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金














注:无政府采购预算,空表列示。

 

五、国有资产信息

纪委监察委(含所属单位)上年末固定资产金额为0.00万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

222纪委监察委

截止时间:2020-12-31

项   目

数量

价值(金额单位:万元)




注:无固定资产占用情况,空表列示。

 

 

 

六、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

 

七、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。


 

 

 

 

 

 

 


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